Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2012104578 | 6.8.2012 | analýzy vody ČOV Zelená voda | Bel/Novamann International s.r.o. | 31329209 | 637,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012104580 | 6.8.2012 | analýza vody ČOV Zelená voda | Bel/Novamann International s.r.o. | 31329209 | 51,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 712059870 | 6.8.2012 | vodné - stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 7,81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 612002162 | 6.8.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 603,86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 712061753 | 6.8.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 75,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 712062566 | 6.8.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 486,02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 61220585 | 6.8.2012 | oprava motora Locus | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 3 086,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012800561 | 6.8.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 3 137,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 400162 | 6.8.2012 | svietidlo, výbojka | HELIOS Lighting s.r.o. | 31385249 | 251,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21204979 | 6.8.2012 | beton-diamanový kotúč | HSD, s.r.o. | 44986823 | 537,02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10120272 | 6.8.2012 | dopravné značky | Getos s.r.o. | 36338354 | 729,14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 6.8.2012 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 371,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1142012 | 6.8.2012 | oprava hydraulického valca | Peter Meštánek - EPMH | 22825282 | 169,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012800608 | 6.8.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 3 353,65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012123 | 6.8.2012 | stavebný odpad | SLOVITRANS - Martin Palcút | 34493719 | 70,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 112096 | 6.8.2012 | riedidlo
štetce |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec | 22823751 | 54,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1200228 | 6.8.2012 | posilovač spojky, ventil, hadica. stierač... | LKW MOBILE, s.r.o. | 31425411 | 342,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120160 | 6.8.2012 | Castrol syntrans, spodok zapaľovača, matica kola, vazelína, žiarovka | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 258,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 122036 | 6.8.2012 | kancelársky kontajner | SCHAFY s.r.o. | 17332575 | 4 037,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21205097 | 6.8.2012 | beton-diamantový kotúč | HSD, s.r.o. | 44986823 | 649,20 EUR |