|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
25 12 Nám. |
20.8.2012 |
zapožičanie vozidla |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
26 12 Nám. |
20.8.2012 |
zatrávňovacia dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 677,78 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
27 12 Nám. |
20.8.2012 |
frézovanie asfaltu |
VIA-CESTY, s.r.o. |
36382558 |
7 240,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
28 12 Nám. |
20.8.2012 |
kanalizačné rúry |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
64,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
329 12 Ká |
20.8.2012 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub |
32779755 |
1 227,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
330 12 Ká |
21.8.2012 |
filtre na New Holland |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
173,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
331 12 Ká |
21.8.2012 |
solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
92,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
332 12 Ká |
22.8.2012 |
tlačiareň |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
179,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
33212 Ká |
22.8.2012 |
cement |
Ropspol a.s. |
36306886 |
448,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22305695 |
22.8.2012 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
345,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200001257 |
22.8.2012 |
oprava teleskopického nakladača |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
487,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012800711 |
22.8.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 871,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
22.8.2012 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
352,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
380712 |
22.8.2012 |
nákladná doprava |
Alena Jurčáková - recyklácia stavebného odpadu ... |
37020145 |
3 302,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101210212 |
22.8.2012 |
ochrana tváre, cievka, prechodka, popruh |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
209,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121122313 |
22.8.2012 |
Parmo hydraulický olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
306,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12070115 |
22.8.2012 |
vytyč.páska 500 m |
FIREX Slovakia, s.r.o. |
36325155 |
99,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21221283 |
22.8.2012 |
výmena brzdovej platničky, čistenie, mazanie |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
208,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012204368 |
22.8.2012 |
náhradný diel HON 053.2 |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
42190388 |
22.8.2012 |
striekanie a dierovanie AKC materiálu |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
250,32 EUR |