|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
32/11/Ká |
1.2.2011 |
oprava rozvádzača, hydraulického valca, čerpadla |
Peter Meštánek - EPMH |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
31/11/Ká |
1.2.2011 |
revízia plošiny |
Agro Okluky a.s. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
P7/2010 - dodatok č.17 |
1.2.2011 |
PHM |
Agronovaz a.s. |
0031411576 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
11010002 |
2.2.2011 |
vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky |
Firex Slovakia |
36325155 |
955,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
30/11/Ká |
2.2.2011 |
oprava defektov |
Jakub - F.Jankech |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
5003142840 |
2.2.2011 |
združené poistenie majetku |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
398,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2028022802 |
2.2.2011 |
finančný spravodajca |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
1,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011006 |
2.2.2011 |
termopapier do MP |
Pavol Kozic |
1034307208 |
211,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
073/2011 |
2.2.2011 |
upgrade programu EDS na 2 roky |
Elektročas s.r.o. |
|
42,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
800017 |
2.2.2011 |
PHM |
Agronovaz a.s. |
0031411576 |
1 992,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111003466 |
2.2.2011 |
stravné kupóny |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
817,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2028003123 |
2.2.2011 |
SEPI 2010 |
S-EPI s.r.o. |
36014991 |
137,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101289 |
2.2.2011 |
mesačný paušál za SIM kartu |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
17,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2100079 |
2.2.2011 |
elektrická energia |
Bolt s.r.o. |
35709391 |
320,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300100401 |
2.2.2011 |
vodárenské práce |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
52,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111101314 |
2.2.2011 |
vodné stočné |
TVS a.s. |
36306410 |
2,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111100901 |
2.2.2011 |
vodné stočné |
TVS a.s. |
36306410 |
79,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7101813233 |
2.2.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
6 711,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2100004761 |
2.2.2011 |
plastový kontajner 1100 lit. |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
2 459,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
36/2010 |
2.2.2011 |
preprava skla |
ASOK TRANS Igor Kosa |
40828425 |
342,70 EUR |