|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1059731 |
4.5.2011 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
175,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2110001365 |
4.5.2011 |
plastová nádoba 120 litrová |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 285,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
400108 |
4.5.2011 |
výbojka |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
115,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110412 |
4.5.2011 |
vysielač |
ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján |
30873002 |
559,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011081 |
4.5.2011 |
betónová zmes |
SOF Slovakia s.r.o. |
36234541 |
192,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
500110310 |
4.5.2011 |
oprava |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
112,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2110001208 |
4.5.2011 |
plastová nádoba 240 lit. |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
430,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011 0416 |
4.5.2011 |
oprava osobného vozidla |
František JANKECH JaKub |
32779747 |
348,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21303343 |
4.5.2011 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
427,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1651101069 |
4.5.2011 |
domontáž rampového zrkadla |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
374,08 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24 |
4.5.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
155 11 Ká |
5.5.2011 |
kari sieť |
Ropspol a.s. |
36306886 |
0,00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2885 28 |
9.5.2011 |
dodávka vody z verejného vodovodu |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
9.5.2011 |
dodávka vody z verejného vodovodu |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
92012 |
17.5.2011 |
vykonanie odbornej prehliadky, skúšky el. zariadenia a bleskozvodu Zimný štadión |
Vilín Ľubomír |
32775377 |
850,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110866 |
18.5.2011 |
servis, HDD EXTERNÝ 250 GB, ESET |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
1 045,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0001000055 |
18.5.2011 |
stravovanie 4/2011 |
Daily Rest |
38813680 |
2 846,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011800278 |
18.5.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 253,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7207086814 |
18.5.2011 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
610916 |
18.5.2011 |
elektroinštalačný materiál |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
1 140,10 EUR |