|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
6122023 |
19.10.2023 |
Meranie hluku na Zimnom štadióne |
EnA CONSULT Topoľčany |
35958804 |
744,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6122022 |
21.11.2022 |
Náhradné diely na M25 na MANN |
MET-AGRO, Hruška Michal |
35242574 |
1 110,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
612110115 |
6.6.2012 |
prevodovka, zapalovač, sviečka.... |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
344,55 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
612025 |
6.2.2025 |
Profesionálny stolný futbal |
Kokiska s.r.o. |
02509016 |
293,83 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
612024 |
6.2.2024 |
Čistiace prostriedky |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
367,94 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
612023 |
2.2.2023 |
Pásovina, guľatina |
DOPEX- SK s.r.o. |
36284688 |
59,52 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
612022 |
23.2.2022 |
orez stromov |
Tree Care, s.r.o. |
47447931 |
720,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
612021 |
4.3.2021 |
náhradné diely na vozidlo |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
783,31 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
612020 |
19.2.2020 |
LED svietidlo |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
346,08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
612019 |
15.3.2019 |
ND na kosačku |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
152,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
612004151 |
28.1.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
1 332,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
612003897 |
23.1.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
816,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
612003553 |
3.12.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
843,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
612003469 |
9.11.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
144,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
612003220 |
8.11.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
822,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
612002841 |
15.10.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
849,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
612002544 |
22.8.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
849,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
612002162 |
6.8.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
603,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
612002118 |
17.7.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
119,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
612001818 |
13.7.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
623,98 EUR |