|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
6072024 |
27.9.2024 |
Servis lisu |
LUX Corp., s.r.o. |
36723215 |
726,84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6072023 |
18.10.2023 |
Rozvádzač na hydraulickú ruku |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
196,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6072022 |
12.12.2022 |
Zimné pracovné rukavice |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
303,84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6062024 |
24.9.2024 |
Informačné tabule a samolepky |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
858,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6062023 |
16.10.2023 |
Servis vysokozdvižného vozíka |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
493,61 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6062022 |
12.12.2022 |
PC s príslušenstvom |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
1 201,87 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6052024 |
24.9.2024 |
Betónová dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
10,13 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6052023 |
16.10.2023 |
Servis na teleskopický manipulátor KOMATSU |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
1 689,10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6052022 |
9.12.2022 |
Čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
304,14 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6042024 |
30.9.2024 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 061,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6042023 |
2.10.2023 |
Box a kotúče do parkovacieho automatu |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
307,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6042022 |
19.12.2022 |
Papierové uteráky, toaletný papier |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
216,17 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6032024 |
30.9.2024 |
Vodoinštalačný materiál |
Slávka Humelová - PRAKTIK |
47034581 |
583,74 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6032023 |
29.9.2023 |
Autosúčiastky, oleje, filtre |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
607,49 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6032022 |
9.12.2022 |
Siete na bránku, lanká, cievky |
KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
441,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
603110005 |
15.2.2011 |
náhradný diel |
Hanes Slovakia s.r.o. |
36249297 |
165,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
602212 |
21.1.2011 |
elektroinštalačný materiál |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
682,91 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6022024 |
17.9.2024 |
Autosúčiastky |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
1 542,74 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6022023 |
29.9.2023 |
Dlažba, cement |
Ropspol a.s. |
36306886 |
7,90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6022022 |
8.12.2022 |
Zariadenie na úpravu vody na zimnom štadióne |
MARCHUS TRANS s.r.o. |
44034717 |
4 980,00 EUR |