Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 104/11/Ká | 1.4.2011 | oprava čerpadla | Ing. Jozef Dedík | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 89/11/Ká | 1.4.2011 | opracovanie dodaných súčiastok | Univerzál - Ondrejovič s.r.o. | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 96/11/Ká | 1.4.2011 | výroba elektromerového rozvádzča | Elektroinštalačný materiál Vladimír Kopún | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 100/11/Ká | 1.4.2011 | oprava osobného motorového vozidla | František JANKECH JaKub | 32779755 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 98/11 | 1.4.2011 | piesok | Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 99/11/Ká | 1.4.2011 | riedidlo | ProfiTyres s.r.o. | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 101/11/Ká | 1.4.2011 | zapaľovacia cievka | Weis | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 102/11/Ká | 1.4.2011 | servisná prehliadka nakladača | Kuhn - Slovakia s.r.o. | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 103/11/Ká | 1.4.2011 | prehliadka vozidkla po 800 Mth
dodanie vypínača dodanie výstuhy na trysku na vodu |
Kobit - SK , s.r.o. | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 97/11/Ká | 1.4.2011 | trávové semeno | Stacho s.r.o. | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 22 | 4.4.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2803/2011 | 6.4.2011 | plastová nádoba - 120 lit. | Mevako s.r.o. Rožňava | 31681051 | 5 688,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 107/11/Ká | 7.4.2011 | cement | Ropspol a.s. | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 105/11/Ká | 7.4.2011 | trávové semeno | Stacho s.r.o. | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 82/11/Ká | 7.4.2011 | autobateria | František JANKECH JaKub | 32779755 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 106/11/Ká | 7.4.2011 | plastová nádoba 120 lit | Mevako s.r.o. Rožňava | 31681051 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 108/11/Ká | 7.4.2011 | náplň plechová do betónových smetných košov | Pavlík J+P | ||
Detail | Faktúra došlá | 111104630 | 7.4.2011 | vodné-stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 165,11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6802543880 | 7.4.2011 | poistné | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 2 248,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 311074 | 7.4.2011 | oprava kotla | Mapros s.r.o. | 36339296 | 482,18 EUR |