| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
57 17 Má |
28.11.2017 |
urny |
DREVO COM, s.r.o. |
36229679 |
260,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
41 18 Má |
21.8.2018 |
urny |
DREVOcom, s.r.o. |
36229679 |
310,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202007 |
4.2.2020 |
urny |
Drevocom, s.r.o. |
36229679 |
430,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202123 |
9.4.2021 |
urny |
DREVO COM s.r.o. |
36229679 |
435,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202138 |
18.8.2021 |
urny |
DREVOCOM s.r.o. |
36229679 |
475,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12076 |
21.12.2012 |
úradné overenie cestnej váhy |
SCHENCK Slovakia, spol. s r.o. |
31353134 |
900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6842024 |
14.11.2024 |
Úpravy v programe EMEL |
EMEL BRATISLAVA , s.r.o. |
31390633 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4972023 |
4.8.2023 |
Úprava valca |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
258,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4372024 |
26.7.2024 |
Úprava spojky |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
24,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
402021 |
10.2.2020 |
úprava parkovacích lístkov |
QEX, a.s. |
00587257 |
125,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
748 2013 |
24.5.2013 |
úprava odpadov |
ecorec Slovensko s.r.o. |
31358951 |
28,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012046 |
27.8.2012 |
úprava miestnosti na odpadovom dvore |
Izotech Group s.r.o. |
36301311 |
1 559,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3592022 |
11.8.2022 |
úprava dopravnej značky prelepom |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
36,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3522023 |
21.6.2023 |
Úprava ceny na parkovacom automate |
QEX, a.s. |
00587257 |
523,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4582021 |
15.10.2021 |
upratovacie mopy |
MALL.SK |
35950226 |
117,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
394 17 Ká |
12.10.2017 |
upratovací vozík |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
194,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4822019 |
9.1.2020 |
upratovací vozík |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
184,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
477 17 Ká |
13.12.2017 |
úpinky na dopravné značky |
Getos s.r.o. |
36338354 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110033 |
7.3.2011 |
upínacia svorka |
Getos s.r.o. |
36338354 |
293,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2912026 |
18.5.2026 |
Upínací pás |
BOZP Danny Agency, s.r.o. |
46409947 |
281,67 EUR |