|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
61241075 |
16.10.2012 |
filtre |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
208,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16652012 |
16.10.2012 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
463,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
16.10.2012 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
367,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101210256 |
16.10.2012 |
silón |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
151,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120871 |
16.10.2012 |
cement CEMMAC, paleta 120x80 EURO |
Ropspol a.s. |
36306886 |
576,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712079517 |
16.10.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
77,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200205 |
16.10.2012 |
práce vykonané žeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
72,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
012014 |
16.10.2012 |
oprava nákladného auta Tatra |
Ľudovít Vavro - oprava stavebných strojov ... |
40275388 |
1 078,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3012400450 |
16.10.2012 |
prenájom techniky - vibračná doska, plošina |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
128,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1651202235 |
16.10.2012 |
brzdový valec |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
867,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2550210828 |
16.10.2012 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
204,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200435 |
16.10.2012 |
sklo bočné, sametka, uzáver nádže |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
126,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
212013 |
16.10.2012 |
oprava nákladného auta Tatra |
Jozef Kukuča, oprava stav. strojov a cestných moto |
40275370 |
1 078,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10120420 |
16.10.2012 |
prírodné kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
159,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012302225 |
16.10.2012 |
rozvádzač |
Kopun Vladimir |
11746106 |
325,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200305 |
16.10.2012 |
kotúč, filter vzduchu, sitko, posilovač riadenia... |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
435,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22306729 |
16.10.2012 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
72,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10120451 |
16.10.2012 |
prírodné kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
97,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120124 |
16.10.2012 |
doplnenie lekárničiek |
Lekáreň Novomestská 2 |
45919607 |
231,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012800801 |
16.10.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 407,66 EUR |