|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23 |
2.11.2012 |
phm |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
712085542 |
8.11.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
6,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012800869 |
8.11.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 728,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121664 |
8.11.2012 |
cartridge epson |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
82,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10120287 |
8.11.2012 |
odborná prehliadka kotlov na zimnom štadióne |
SEPOS, v.o.s. |
17642345 |
210,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10120286 |
8.11.2012 |
výmena čerpadla |
SEPOS, v.o.s. |
17642345 |
205,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012245 |
8.11.2012 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
1 398,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
43021201 |
8.11.2012 |
kurz - obsluha ručných motorových reťazových píl |
JUMA, s.r.o. |
36365289 |
312,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012038 |
8.11.2012 |
odsránenie závad - Tatra |
ARBET Rudolf - oprava autoelektriky |
40273199 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120101324 |
8.11.2012 |
samolepka logo TSM |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201205988 |
8.11.2012 |
sklo čelné |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
99,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
8.11.2012 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
380,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1209182 |
8.11.2012 |
oprava dodávky teplej vody na zimnom štadióne |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10121464 |
8.11.2012 |
oprava lisoveho pera |
HARVIS, s.r.o. |
31410081 |
337,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200473 |
8.11.2012 |
sklo bočné posuvné |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
37,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012800893 |
8.11.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 736,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012302287 |
8.11.2012 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
254,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121123114 |
8.11.2012 |
TRYSK - motorový olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
341,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0112087167 |
8.11.2012 |
jedálny kupón |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 460,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6860611325 |
8.11.2012 |
kyslík |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
127,61 EUR |