|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
76 13 Ká |
12.3.2013 |
brúsenie nožov |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
150,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
76 12 Ká |
7.3.2012 |
servis KOMATSU |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
405,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7592024 |
20.11.2024 |
Oprava štartéra Multicara |
TEMAX, spol. s r.o. |
36313696 |
90,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7592023 |
6.12.2023 |
Adventná brána |
Orgeco s.r.o. |
31433090 |
1 690,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7582024 |
20.11.2024 |
Kontrola váhy pred overením |
Miroslav Havel - LEVAH |
411 00 387 |
1 083,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7582023 |
6.12.2023 |
Adventná brána |
Orgeco s.r.o. |
31433090 |
1 690,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7572024 |
20.12.2024 |
Autosúčiastky |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
735,92 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7572023 |
20.12.2023 |
Softvér Licencia Delphi |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
682,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7562024 |
16.12.2024 |
Deratizácia Zberového dvora |
spravime, s.r.o. |
47915226 |
450,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7562023 |
19.12.2023 |
ND na M25 |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
177,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7552024 |
13.12.2024 |
Zásobníky toaletného papiera |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
211,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7552023 |
21.12.2023 |
Tabletovaná soľ RS102 |
EARTH RESOURCES, s.r.o. |
31359451 |
553,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7542024 |
13.12.2024 |
Pracovné rukavice |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
343,24 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7542023 |
20.12.2023 |
Farby a maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
62,78 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7532024 |
13.12.2024 |
Kontrola a servis komínov na prevádzkach TSM NMnV |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
361,45 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7532023 |
12.12.2023 |
Pracovná bunda |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
747,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7532012 |
21.12.2012 |
havarijná služba |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,26 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7522024 |
10.12.2024 |
Priemyselná chémia |
TECH-LIT SK, s.r.o. |
50006193 |
87,12 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7522023 |
12.12.2023 |
Oprava štartéra a alternátora |
TEMAX, spol. s r.o. |
36313696 |
228,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7522012 |
21.12.2012 |
výmena vodomera |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
77,02 EUR |