|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
101210256 |
16.10.2012 |
silón |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
151,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101210323 |
3.12.2012 |
valec, tesnenie, vzduchový filter, sacia hlava |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
223,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101210336 |
21.12.2012 |
reťaz , antivybračné rukavice, olej, silon, halva sacia, kriyt filtra, filter |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
398,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101210347 |
21.12.2012 |
koleso |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
17,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1012128 |
21.5.2012 |
brúsenie stolárskeho náradia, nožov an drvičku konárov, záhradnícych nožníc... |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
478,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10121464 |
8.11.2012 |
oprava lisoveho pera |
HARVIS, s.r.o. |
31410081 |
337,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10121779 |
21.12.2012 |
oprava - stredová skrutka prevého predného pera |
HARVIS, s.r.o. |
31410081 |
505,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10121812 |
23.1.2013 |
bežná oprava |
HARVIS, s.r.o. |
31410081 |
12,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1012458 |
16.10.2012 |
kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
238,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101289 |
2.2.2011 |
mesačný paušál za SIM kartu |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
17,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10130021 |
29.3.2013 |
dopravné značky |
Getos s.r.o. |
36338354 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1013023 |
29.3.2013 |
opracovanie súčiastok |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
113,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1013072 |
11.4.2013 |
ostrenie nožov |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
171,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1013092 |
11.7.2013 |
vyrovnanie hriadela, matica |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
55,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101310026 |
19.3.2013 |
oblek nohavice |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
127,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101310037 |
21.3.2013 |
nožnice |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
315,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101310044 |
24.4.2013 |
oprava píla, vykášačka |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
53,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101310065 |
11.7.2013 |
motorová píla |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
504,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1013208 |
1.2.2012 |
mesačný paušál za SIM kartu DATA 1 |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10133 |
7.3.2011 |
mapušál za SIM kartu |
KomTeS SK s.r.o. |
449 |
18,00 EUR |