|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
1012025 |
24.2.2025 |
Dreviny k výsadbe |
SEMPER DECOR - Ján Remiš |
31856411 |
2 609,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10120272 |
6.8.2012 |
dopravné značky |
Getos s.r.o. |
36338354 |
729,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10120283 |
27.8.2012 |
prírodné kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
41,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10120286 |
8.11.2012 |
výmena čerpadla |
SEPOS, v.o.s. |
17642345 |
205,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10120287 |
8.11.2012 |
odborná prehliadka kotlov na zimnom štadióne |
SEPOS, v.o.s. |
17642345 |
210,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10120320 |
22.8.2012 |
prírodné kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
98,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10120334 |
22.8.2012 |
prírodné kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
99,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10120389 |
24.9.2012 |
kamenivo prírodné |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
222,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10120420 |
16.10.2012 |
prírodné kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
159,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10120451 |
16.10.2012 |
prírodné kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
97,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10120498 |
9.11.2012 |
dopravné značenie |
Getos s.r.o. |
36338354 |
858,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10120533 |
9.11.2012 |
kamenivo 0/4, 0/22 |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
340,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10120608 |
3.12.2012 |
prírodné kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
208,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10120647 |
21.12.2012 |
kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
332,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10120663 |
6.6.2012 |
geometria, oprava náboja |
HARVIS, s.r.o. |
31410081 |
140,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10120746 |
28.1.2013 |
prírodné kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
78,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10120768 |
28.1.2013 |
prírodné kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
137,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10120805 |
24.9.2012 |
nádrž VIVID 400 |
SOME Slovakia, s.r.o. |
36253251 |
322,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101210198 |
27.8.2012 |
náhradné diely na kosašky |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
493,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101210212 |
22.8.2012 |
ochrana tváre, cievka, prechodka, popruh |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
209,80 EUR |