|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
3219964 |
23.1.2013 |
žlabovka |
STAVMAT IN, spol. s r.o. |
34116125 |
104,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0001200172 |
23.1.2013 |
stravovanie 11 2012 |
Daily Rest |
38813680 |
2 887,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20123831 |
23.1.2013 |
čepeľ, teleskopické násada |
Stacho s.r.o. |
36339091 |
48,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
122246 |
23.1.2013 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
319,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3218986 |
23.1.2013 |
žlabovka |
STAVMAT IN, spol. s r.o. |
34116125 |
79,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012302461 |
23.1.2013 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
491,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012302462 |
23.1.2013 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
786,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2574561203 |
23.1.2013 |
výdajka |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
133,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12125321 |
23.1.2013 |
internet |
CNS s.r.o. |
35872926 |
21,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8482012 |
23.1.2013 |
vodomer |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0311121038 |
23.1.2013 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
235,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0311121037 |
23.1.2013 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 208,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6860636904 |
23.1.2013 |
nájomné oceľová fľasa |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
54,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012098 |
23.1.2013 |
oprava plynového kotla |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
365,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712111042 |
23.1.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
451,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712110413 |
23.1.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
47,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712110960 |
23.1.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
4,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712111051 |
23.1.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
170,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712111128 |
23.1.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
226,84 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4 |
24.1.2013 |
dodávka el.energie |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
|