|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
7446570613 |
21.12.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
12 913,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7446573279 |
21.12.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
3 092,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200155 |
21.12.2012 |
stravovanie 10 2012 |
Daily Rest |
38813680 |
3 209,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012801057 |
21.12.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
1 875,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
212138 |
21.12.2012 |
mulčovacia kôra |
SEMPER DECOR - Ján Remiš |
31856411 |
79,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7446572337 |
21.12.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012102 |
21.12.2012 |
jedlonosič, konvica, vedro, metla, mop |
BONMAX |
36310735 |
40,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1014651 |
21.12.2012 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
1200002559 |
21.12.2012 |
oprava poruchy na úniku chladiacej zmesi |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
235,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4212023541 |
21.12.2012 |
internet |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4212023025 |
21.12.2012 |
telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
80,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6860627002 |
21.12.2012 |
nájomné oceľová fľaša |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
53,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10120647 |
21.12.2012 |
kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
332,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201207142 |
21.12.2012 |
filter, vložka valca... |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
281,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1212001045 |
21.12.2012 |
oprava voza SEKO |
AGROPRET - pulz, a.s. |
44258623 |
208,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120615 |
21.12.2012 |
rukavice |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
73,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120357 |
21.12.2012 |
obuv, košeľa, ľadvinový pás, zástera |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
328,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0310121619 |
21.12.2012 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
32 301,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0311120934 |
21.12.2012 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
225,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0311120935 |
21.12.2012 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 798,52 EUR |