|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1200292 |
21.12.2012 |
práce žeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
138,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120285 |
21.12.2012 |
nemrznuca zmes, SYN do ostrekovačov,brzdová kvapaplina, destolovaná voda... |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 177,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120285 |
21.12.2012 |
nemrznuca zmes, SYN do ostrekovačov,brzdová kvapaplina, destolovaná voda... |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 177,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012801052 |
21.12.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
1 576,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
622242 |
21.12.2012 |
výbojky |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
228,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012308 |
21.12.2012 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
1 798,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20121459 |
21.12.2012 |
oprava defektov |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
486,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12100116 |
21.12.2012 |
plán preventívnych opatrení, havarijný plán |
FIREX Slovakia, s.r.o. |
36325155 |
1 198,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12259 |
21.12.2012 |
poskytovanie zdravotnej služby |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12076 |
21.12.2012 |
úradné overenie cestnej váhy |
SCHENCK Slovakia, spol. s r.o. |
31353134 |
900,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7297606791 |
21.12.2012 |
dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4743993164 |
21.12.2012 |
telekomunikačné slžby |
Slovak Telekom |
35763469 |
45,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101210336 |
21.12.2012 |
reťaz , antivybračné rukavice, olej, silon, halva sacia, kriyt filtra, filter |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
398,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7532012 |
21.12.2012 |
havarijná služba |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12114681 |
21.12.2012 |
internet |
CNS s.r.o. |
35872926 |
21,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712103102 |
21.12.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
565,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712102888 |
21.12.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
20,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712103111 |
21.12.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
143,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712103527 |
21.12.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
7,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712103234 |
21.12.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
211,12 EUR |