|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
483 16 Ká |
15.11.2016 |
zhotovenie letákov |
TISING, s.r.o. |
31430937 |
220,72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4092019 |
13.11.2019 |
zhotovenie letákov |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
432,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4802019 |
9.1.2020 |
zhotovenie letákov |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
27,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4762020 |
24.2.2021 |
zhotovenie letákov |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
459,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5032021 |
15.11.2021 |
zhotovenie letákov |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
604,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3202022 |
19.7.2022 |
zhotovenie letákov |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
129,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
286 14 Ká |
21.8.2014 |
zhotovenie držiakov |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
220,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4222024 |
16.7.2024 |
Zhotovenie dodatočnej izolácie |
ELCOP, s.r.o. |
31605826 |
3 811,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
51 12 Ká |
13.2.2012 |
zhotovenie a oprava centrálneho uzamykania |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
230,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
232020 |
29.1.2020 |
zhodnotenie odpadu |
ecorec Slovensko s.r.o. |
31358951 |
16 200,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
25.5.2011 |
zhodnocovanie odpadov organického pôvodu ich drvením |
BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o. |
36275662 |
149,37 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016 vr tsm |
14.10.2016 |
zhodnocovanie a zneškodňovanie |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
5642022 |
28.10.2022 |
Žhaviče |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
30,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1672020 |
14.5.2020 |
žeriav na stavanie mája |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
66,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200189 |
22.8.2012 |
žeriav |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
138,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7237005557 |
18.3.2011 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7287014473 |
21.4.2011 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7207086814 |
18.5.2011 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7242105658 |
6.7.2011 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7252145725 |
26.7.2011 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |