|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
1402022 |
13.4.2022 |
stav. práce, odvoz odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
5 007,10 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0402021 |
1.3.2021 |
kamenivo |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2392022 |
8.6.2022 |
drvenie betónov |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
9 315,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5072022 |
17.10.2022 |
Posypový štrk |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
859,51 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23 2023 |
25.1.2023 |
dodávka betónových zmesí |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28 2023 |
1.2.2023 |
kamenivo |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
262024 |
15.1.2024 |
Kamenivo posypové |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
983,04 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
00232023 |
24.2.2024 |
Nákup betónových zmestí |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0282024 |
24.2.2024 |
Nákup materiálu: štrk, piesok, kameň |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
282025 |
28.1.2025 |
Nákup materiálu: kameň, štrkopiesok, betónový recyklát, asfaltový recyklát... |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
232025 |
28.1.2025 |
betónové zmesi |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
201 12 Ká |
23.5.2012 |
plastové okno |
R.O.D., s.r.o. |
44930895 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120000207 |
6.6.2012 |
platové okná |
R.O.D., s.r.o. |
44930895 |
144,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
57 17 Ká |
22.2.2017 |
zhotovenie otvoru do lopaty |
HS Services, s.r.o. |
44928815 |
100,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5742024 |
27.9.2024 |
ND na smetné koše |
Šematech s.r.o. |
44927479 |
4 680,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
562025 |
5.2.2025 |
Kovové náhradné vložky do smetných košov |
Šematech s.r.o. |
44927479 |
4 797,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2032021 |
31.5.2021 |
čierne tonery |
DRUCKER, s.r.o. |
44925417 |
115,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101289 |
2.2.2011 |
mesačný paušál za SIM kartu |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
17,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10133 |
7.3.2011 |
mapušál za SIM kartu |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10139 |
30.3.2011 |
mesacny pausal za SIM kartu |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |