|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
1992025 |
11.3.2025 |
Stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
386,69 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012025 |
13.3.2025 |
Stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
544,89 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2682025 |
27.3.2025 |
Stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
156,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2732025 |
2.4.2025 |
Stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 411,63 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3102025 |
10.4.2025 |
Stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
289,19 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3142025 |
24.4.2025 |
Stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 463,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110703778 |
20.1.2011 |
vodné - stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. |
36306410 |
63,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110118040 |
20.1.2011 |
vodné-stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. |
36306410 |
61,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110703836 |
20.1.2011 |
vodné-stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. |
36306410 |
683,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111101314 |
2.2.2011 |
vodné stočné |
TVS a.s. |
36306410 |
2,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111100901 |
2.2.2011 |
vodné stočné |
TVS a.s. |
36306410 |
79,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111700011 |
2.2.2011 |
vodné stočné |
TVS a.s. |
36306410 |
625,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111103256 |
7.3.2011 |
vodné-stočné |
TVS a.s. |
36306410 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
111700611 |
7.3.2011 |
vodné - stočné |
TVS a.s. |
36306410 |
537,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111102932 |
7.3.2011 |
vodné - stočné |
TVS a.s. |
36306410 |
127,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111700473 |
7.3.2011 |
vodné - stočné |
TVS a.s. |
36306410 |
564,96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
137 11 Ká |
28.4.2011 |
čistenie kanalizačných vpustí |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36306410 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
822024 |
13.2.2024 |
Prevoz nadrozmerných betónových dielcov |
STAFIZ s.r.o. |
36305103 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
459 12 Ká |
9.11.2012 |
1. záručná prehliadka |
SPAREX Slovakia plus, s.r.o. |
36303976 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
20122490 |
3.12.2012 |
servisná prehliadka Iveco |
SPAREX Slovakia plus, s.r.o. |
36303976 |
645,10 EUR |