|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
3192022 |
19.7.2022 |
pracovný odev |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
684,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5592024 |
9.9.2024 |
Pracovný odev |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
2 427,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5702023 |
18.9.2023 |
Pracovný odev s potlačou |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
1 108,56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5722023 |
29.9.2023 |
Pracovný odev s potlačou |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
1 108,56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5872023 |
29.9.2023 |
Pracovný odev-tričká s potlačou |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
645,12 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
216 13 Ká |
24.6.2013 |
pranie posteľnej bielizne |
ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP |
34134719 |
70,20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1565439 |
27.2.2015 |
práva výkonných umelcov - Dom smútku - reprodukovaná hudba |
Slovgram |
17310598 |
40,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1465500 |
7.4.2014 |
práva výkonným umelcom |
Slovgram |
17310598 |
80,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
222025 |
17.1.2025 |
Pravidelná prehliadka ES |
RKS, spol. s r.o. |
30841275 |
1 197,21 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
992023 |
22.2.2023 |
Pravidelná prehliadka na horizontálnom lise na Zberovom dvore |
LUX Corp., s.r.o. |
36723215 |
1 592,16 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2732023 |
15.5.2023 |
Pravidelná servisná prehliadka garážových brán |
Hörmann Slovenská republika s.r.o. |
35880350 |
811,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
862024 |
19.2.2024 |
Pravidelná servisná prehliadka nadstavby |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
4 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121006 |
13.7.2012 |
pravidelný PC servis |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
122211 |
23.1.2013 |
pravidelný PC servis |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
240,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1292025 |
5.3.2025 |
Pravidelný ročný servis nadstavieb |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
3 234,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121717 |
8.11.2012 |
pravidelný seris, konektor |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
260,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
122440 |
6.3.2013 |
pravidelný servis |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
240,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5122023 |
6.9.2023 |
Pravidelný servis a revízia pracovnej plošiny |
INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
913,38 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3782023 |
6.7.2023 |
Pravidelný servis na vozidle NM862DO |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
1 218,59 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3542022 |
2.8.2022 |
pravidelný servis nadstavby na vozidle (NM 003 DD) |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
1 866,12 EUR |