|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
141 15 Ká |
14.4.2015 |
pelargónie |
Kvetinárstvo TIMEA - Ľubomíra Trstenská |
|
260,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
137 16 ká |
18.4.2016 |
pelargónie |
Kvetinárstvo TIMEA - Ľubomíra Trstenská |
|
125,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
153 18 Ká |
11.5.2018 |
pelargónie |
Kvetinárstvo TIMEA - Ľubomíra Trstenská |
|
258,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1272020 |
14.5.2020 |
pelargónie |
Kvety Interiér TIMEA - Ľubomíra Trstenská |
33445753 |
660,96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1172021 |
22.4.2021 |
pelargónie |
Kvety Interiér TIMEA - Ľubomíra Trstenská |
33445753 |
1 041,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1452022 |
21.4.2022 |
pelargónie |
Ľubomíra Trstenská - KVETY - INTERiER TIMEA |
33445753 |
720,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1142023 |
28.2.2023 |
Pelargónie |
Kvety Interiér TIMEA - Ľubomíra Trstenská |
33445753 |
720,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1732024 |
3.4.2024 |
Pelargónie |
Kvety Interiér TIMEA - Ľubomíra Trstenská |
33445753 |
720,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1512025 |
12.3.2025 |
Pelargónie |
Kvety Interiér TIMEA - Ľubomíra Trstenská |
33445753 |
738,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2432020 |
8.7.2020 |
penetrácia, rezné kotúče |
Ropspol a.s. |
36306886 |
18,96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
257 15 Ká |
29.7.2015 |
perá na T815 |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
100,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
12.11.2013 |
Perforátor PP 5,5 |
Topeko, s.r.o. |
36252972 |
11 640,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
952024 |
23.2.2024 |
Periodické revízie čpavkového chladenia na Zimnom štadióne |
SIMATEX SK - Pavol Šidlo |
34751696 |
777,60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
P7/2010 |
17.1.2011 |
PHM |
Agronovaz a.s. |
31411576 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
800739 |
20.1.2011 |
PHM |
Agronovaz a.s. |
0031411576 |
3 896,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
800787 |
20.1.2011 |
PHM |
Agronovaz a.s. |
0031411576 |
1 390,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
800788 |
21.1.2011 |
PHM |
Agronovaz a.s. |
00314111576 |
1 552,92 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
P7/2010 - dodatok č.17 |
1.2.2011 |
PHM |
Agronovaz a.s. |
0031411576 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
800017 |
2.2.2011 |
PHM |
Agronovaz a.s. |
0031411576 |
1 992,15 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
P7/2010 - dodatok č. 18 |
10.2.2011 |
PHM |
Agronovaz a.s. |
31411576 |
|