Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 129 17 Ká | 3.4.2017 | základný kurz | JUMA, s.r.o. | 36365289 | 139,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 508 17 Ká | 3.1.2018 | opakované školenie | JUMA, s.r.o. | 36365289 | 419,98 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 882023 | 16.2.2023 | Vypracovanie projektovej dokumentácie na zriadenie prechodu pre chodcov | JUNONA s.r.o. | 36319589 | 230,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 20.3.2014 | obojsmerná vibračná doska Weber mt CR 8 | JUPER s.r.o. | 34119825 | 13 782,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 313 17 Ká | 6.9.2017 | servis vibračnej dosky | JUPER s.r.o. | 34119825 | 237,51 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 482019 | 23.4.2019 | oprava vibračnej dosky | JUPER s.r.o. | 34119825 | 555,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1882021 | 20.5.2021 | spínacia skrinka | JUPER s.r.o. | 34119825 | 700,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 000000000000000 | 17.10.2024 | zmluva o nájme hnuteľných vecí - kontajner na zber textilného odpadu | JURA TERRA s.r.o. | 48211338 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 1862025 | 18.3.2025 | Montáž a demontáž svetla | K+V univerzal, s.r.o. | 44453311 | 123,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 321 15 Ká | 18.8.2015 | lyžica pre KOMATSU | KAME-VM, s.r.o. | 26903580 | 4 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11100268 | 6.7.2011 | kamenivo 0/32, 4/8 | Kameňlomy s.r.o. | 34121358 | 1 050,31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12100038 | 27.3.2012 | prírodné kamenivo 4/8 | Kameňlomy s.r.o. | 34121358 | 101,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12100049 | 27.3.2012 | prírodné kamenivo 0/32 | Kameňlomy s.r.o. | 34121358 | 115,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12100064 | 25.5.2012 | prírodné kamenivo 0/32, 4/8 | Kameňlomy s.r.o. | 34121358 | 179,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12100078 | 25.5.2012 | príprodné kamenivo 4/8 | Kameňlomy s.r.o. | 34121358 | 180,17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12100094 | 29.5.2012 | prírodné kamenivo 0-32
príprdné kamanivo 4/8 |
Kameňlomy s.r.o. | 34121358 | 231,34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12100113 | 21.5.2012 | prírodné kamenivo 0/32, 0/64, 4/8 | Kameňlomy s.r.o. | 34121358 | 504,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10120072 | 1.6.2012 | prírodné kamenivo 4/8 | Kameňlomy s.r.o. | 34121358 | 51,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12100164 | 1.6.2012 | prírodné kamenivo 0/32, 4/8 | Kameňlomy s.r.o. | 34121358 | 400,31 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | N 0169 2013 SP | 22.5.2013 | prírodné drvené kamenivo | Kameňlomy s.r.o. | 34121358 |