| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1282025 |
5.3.2025 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
1 452,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2542025 |
14.4.2025 |
Hadica |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
123,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4022025 |
25.6.2025 |
Nadzemný požiarny hydrant |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
738,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4332025 |
7.7.2025 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
308,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1622026 |
17.3.2026 |
Kontrola hasiacich prístrojoch |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
1 452,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
97 16 Ká |
2.3.2016 |
servisná prehliadka sirény |
RKS, spol. s r.o. |
30841275 |
254,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
35 18 Ká |
26.1.2018 |
servisná prehliadka AuS |
RKS, spol. s r.o. |
30841275 |
814,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13 19 Ká |
11.1.2019 |
servisná prehliadka AuS varovania |
RKS, spol. s r.o. |
30841275 |
795,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82021 |
24.2.2021 |
servisná prehliadka ES |
RKS, spol. s r.o. |
30841275 |
459,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132022 |
17.1.2022 |
servisná prehliadka sirény |
RKS, spol. s r.o. |
30841275 |
367,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
222025 |
17.1.2025 |
Pravidelná prehliadka ES |
RKS, spol. s r.o. |
30841275 |
1 197,21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3472025 |
28.5.2025 |
Pravidelná prehliadka ES na Zimnom štadióne |
RKS, spol. s r.o. |
30841275 |
446,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
352026 |
26.1.2026 |
Pravidelná prehliadka ES |
RKS, spol. s r.o. |
30841275 |
982,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012 42 |
27.3.2012 |
kurz rezu stromov |
ISA Slovensko občianske združenie Stredná Záhradní |
30849179 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
8 11 Nám. |
28.4.2011 |
búracie práce |
Jambor Bohumil |
30870704 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
164 11 Ká |
27.5.2011 |
búracie práce na ul. Banská |
Jambor Bohumil |
30870704 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
25 2011 |
19.4.2011 |
deratizačné práce |
DDD - servis Milan Oríšek |
30870836 |
360,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
104 12 Ká |
28.3.2012 |
deratizácia |
DDD servis - Milan Oríšek |
30870836 |
340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
382012 |
29.5.2012 |
deratizačné práce |
DDD servis - Milan Oríšek |
30870836 |
372,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
384 12 Ká |
5.10.2012 |
deratizácia objektov |
DDD servis - Milan Oríšek |
30870836 |
0,00 |