|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
467 15 Ká |
29.12.2015 |
odborné prehliadky tlakových nádob |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
209,12 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
468 15 Ká |
29.12.2015 |
odborné prehliadky tlakových nádob |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
71,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
469 15 Ká |
29.12.2015 |
odborné prehliadky tlakových nádob |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
290,78 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
470 15 Ká |
29.12.2015 |
odborné prehliadky tlakových nádob |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
145,39 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
471 15 Ká |
29.12.2015 |
odborné prehliadky tlakových nádob |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
204,48 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
389 16 Ká |
5.10.2016 |
oprava mestského rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
462,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
190 18 Ká |
29.5.2018 |
oprava mestských rozhlasov |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
375,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3852023 |
10.7.2023 |
Závesné koše |
FEREX s.r.o. |
17682258 |
348,10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4722023 |
15.8.2023 |
Závesný kôš |
FEREX s.r.o. |
17682258 |
119,30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
236 13 Ká |
30.7.2013 |
fotopasca |
IBO - poľovník |
17749395 |
500,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
455 12 Ká |
9.11.2012 |
oprava chladiča |
Appelt Miroslav - oprava chladičov |
17750008 |
100,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
28 16 Má |
25.5.2016 |
slamené kruhy |
Darina Haragová - DARINA - kvetinárstvo |
17829542 |
141,10 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
4.10.2012 |
kontajner 20 m3 - 2 ks |
Alfonz Gajdoš - UNIKOV |
18024424 |
6 717,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120446 |
3.12.2012 |
kontajner 20m3 - 2 ks |
Alfonz Gajdoš - UNIKOV |
18024424 |
6 717,60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
12.5.2014 |
Závesný kontajner 10 m3 |
Alfonz Gajdoš - UNIKOV |
18024424 |
6 408,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202415 |
13.3.2024 |
obaly na urny |
Stroll Industries s.r.o. |
19567634 |
232,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202448 |
11.9.2024 |
obaly na urny |
Stroll Industries s.r.o. |
19567634 |
154,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011018 |
21.2.2011 |
betónová zmes |
SOF Slovakia s.r.o. |
2020170295 |
559,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21101083 |
21.2.2011 |
internet |
GTS Slovakia a.s. |
2020280306 |
23,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
800057 |
21.2.2011 |
PHM |
Agronovaz a.s. |
2020380450 |
4 152,69 EUR |